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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-10 09:34

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:其他應(yīng)付款

粒子 追問

2019-10-10 09:38

可以這樣做分錄嗎:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅

bamboo老師 解答

2019-10-10 09:43

您好
這個是應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)部增加變動 沒有增加

粒子 追問

2019-10-10 09:58

明白,謝謝您!
另外,待抵扣進(jìn)項稅有貸方余額幾百元,找不出原因,請問應(yīng)該怎么沖平它?

bamboo老師 解答

2019-10-10 10:01

您待抵扣的明細(xì)賬一一核對也找不出原因么

粒子 追問

2019-10-10 10:29

找不出,時間太長了,金額也只有200多點

bamboo老師 解答

2019-10-10 10:31

那您這個科目的借方發(fā)生跟貸方發(fā)生 分錄分別怎么寫的

粒子 追問

2019-10-10 10:50

就是累計下來有貸方余額200多點

之前當(dāng)月入帳次月抵扣的分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅

抵扣時的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅

bamboo老師 解答

2019-10-10 10:56

您這個分錄入賬的時候就不應(yīng)該這么寫啊

粒子 追問

2019-10-10 11:25

哦,不對,當(dāng)月入帳次月抵扣的分錄:
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅
貸:應(yīng)付帳款

抵扣時的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:26

借:原材料  借方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項稅額 貸方紅字

粒子 追問

2019-10-10 11:27

以前的會計就是上面這樣入帳的,現(xiàn)出現(xiàn)了200多的貸方余額,要查回到上幾年,不想查了

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:28

不想查的話 那就按我上面給您寫的分錄寫

粒子 追問

2019-10-10 11:29

謝謝!

bamboo老師 解答

2019-10-10 11:31

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款
2019-10-10 09:34:59
你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-07-16 20:03:32
你好! 可以的
2019-06-09 12:51:39
首先,你是要去辦理遺失證明,根據(jù)稅局的遺失證明進(jìn)行認(rèn)證。
2019-10-01 09:04:01
您好 請問是不符合抵扣條件么
2019-09-16 21:15:17
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