
老師,拿到專票后,當(dāng)月和次月不認(rèn)證不抵扣,在當(dāng)月能入賬報銷么?是要認(rèn)證后報銷,還是不影響報銷做賬
答: 你好 沒認(rèn)證可以報銷 借管理費用 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸其他應(yīng)付款
老師 抵扣聯(lián)一月份認(rèn)證了,記賬聯(lián)今天剛報銷上來,這個怎么入賬啊
答: 一月份做了是嗎 你可以把發(fā)票直接放到一月份的憑證后面。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月認(rèn)證和抵扣8萬,入賬7萬,月底如何做賬
答: 入賬七萬這個是什么的
之前的增票,拿回來以后直接放在那里了,沒認(rèn)證,沒抵扣,沒入賬,我現(xiàn)在想認(rèn)證并做抵扣呢,怎么做帳呀
當(dāng)月進(jìn)項發(fā)票不認(rèn)證不抵扣應(yīng)該怎么做賬?只認(rèn)證不抵扣怎么做賬?又認(rèn)證又抵扣怎么做賬?
有一張發(fā)票,上個月出納已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是因為這張報銷單提交遲了,上個月沒有做賬,請問,本月應(yīng)該怎么做賬?


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