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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-10-09 11:03

你好,申報時,在無票收入欄寫負數(shù)。

一地金 追問

2019-10-09 11:16

分錄呢?

汪晨老師 解答

2019-10-09 11:17

你好,不需要額外做分錄的。

一地金 追問

2019-10-09 12:16

那賬不是不平  之前做了無票收入

汪晨老師 解答

2019-10-09 17:04

你好,之前做了無票收入,現(xiàn)在開具發(fā)票了,在無票欄目填相應的負數(shù)。

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相關問題討論
就是先將之前確認收入的分錄紅沖,然后重新再編制一遍。
2019-10-09 12:34:41
你好,申報時,在無票收入欄寫負數(shù)。
2019-10-09 11:03:54
你好,你們是什么會計準則?
2020-07-21 16:22:43
你好 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
2020-07-21 13:06:39
直接按2018年的分錄,原樣沖紅,再按發(fā)票的金額做分錄,另外一部分做未分票的收入。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 沖銷時全部用負數(shù)列示,按發(fā)票及做未開具發(fā)票的收入,按正數(shù)列示上述的分錄
2020-07-21 16:30:32
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