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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-21 10:23

你好 是收入的話 多大的金額

小兔子 追問

2019-08-21 10:24

一個1500,另一個5000

meizi老師 解答

2019-08-21 10:27

你好 那你需要補做 一起做6500  借銀行存款或者應收賬款6500貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入  應交稅費  借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅借應交稅費-應交增值稅  應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款  你把以前年度損益調(diào)整余額轉未分配利潤去

小兔子 追問

2019-08-21 10:31

借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整?

meizi老師 解答

2019-08-21 10:42

你好 如果你以前年度損益調(diào)整余額在借方的話 就是這樣結轉的

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相關問題討論
你好 是收入的話 多大的金額
2019-08-21 10:23:33
就是先將之前確認收入的分錄紅沖,然后重新再編制一遍。
2019-10-09 12:34:41
你好,申報時,在無票收入欄寫負數(shù)。
2019-10-09 11:03:54
你好,你們是什么會計準則?
2020-07-21 16:22:43
你好 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
2020-07-21 13:06:39
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