您好,老師,麻煩問下會展服務-境外人員費可以開免稅 問
你得解釋下什么叫境外人員費?具體是做了什么事 答
老師,我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設備,用于光伏 問
成本就是設備折舊,設備維護人員的工資 答
老師,你好,我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設備的,現(xiàn)收到客 問
你好,你本身是給對方提供了什么服務?你的這個技術服務是誰提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒有發(fā)生過 問
你好,可以的。可以入開辦費。 答
支付給個人的勞務費用,個人需要去稅局代開增值稅 問
你好,個人可以通過手機電子稅局APP申請開具,也可以直接去稅局申請代開,如果個人在申請開具勞務費發(fā)票的時候已經(jīng)繳納了個稅就不需要企業(yè)代扣代繳了,正常是個人申請開具勞務費發(fā)票的時候就要求繳納個稅。 答

季度申報,季末需要結轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅這樣?
答: 你需要交稅嗎,需要交稅就結轉(zhuǎn)這個,
外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,7月末銷項大于進項,結轉(zhuǎn)借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ,8月申報繳納做借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這沒問題吧? 那么,借方還有一個:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理呢?
答: 你好,詳細一點的,。結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款


小吵小鬧小任性 追問
2019-10-08 16:20
江老師 解答
2019-10-08 16:21
小吵小鬧小任性 追問
2019-10-08 16:23
江老師 解答
2019-10-08 16:25