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張艷老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2019-09-29 10:15

老師,你好!比如5月購買商品6月到貨到票,5月暫估入賬了6月實(shí)際收到的發(fā)票金額和暫估的金額一樣,那么還需要寫沖紅和調(diào)整成本嗎?
答: 如果不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的話,可以直接貼發(fā)票的。
今年的成本發(fā)票 得明年3月才能給 這個(gè)月可以先暫估入賬嗎
答: 你好,根據(jù)你的描述,是可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如我6月做的暫估入賬,9月發(fā)票才回來,那我7、8兩個(gè)月用沖暫估嗎 ? 我需要暫估的內(nèi)容是搭建費(fèi)或者展覽展示費(fèi),這種的話,可以做暫估吧。 成本是:展覽展示費(fèi)
答: 7、8兩個(gè)月不用沖銷的??梢宰鰰汗?。
進(jìn)貨,發(fā)票沒到,先暫估入賬,等發(fā)票到了,沖回暫估入賬。請問暫估金額是100萬元,發(fā)票回了60萬元,沖回的金額是上暫估金額100萬元,還是發(fā)票金額60萬元呢?
2月份購入商品暫估入賬了,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份發(fā)票到了,發(fā)票數(shù)額小于暫估金額,差額怎么記賬
請問下暫估成本入賬已季報(bào)。現(xiàn)在回的發(fā)票與暫估成本之間差了六分錢。發(fā)票金額比暫估成本少了六分錢?如何賬務(wù)處理
12購進(jìn)材料沒到票,可以暫估入賬,等第二年發(fā)票到的時(shí)候再紅沖,然后按發(fā)票金額做賬嗎?
小虎牙 追問
2019-09-29 10:20
張艷老師 解答
2019-09-29 10:21
小虎牙 追問
2019-09-29 10:26
張艷老師 解答
2019-09-29 10:28