老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

2月份購入商品暫估入賬了,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份發(fā)票到了,發(fā)票數(shù)額小于暫估金額,差額怎么記賬
答: 差額要沖減之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問,3月份按照16%暫估入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,4月份的拿到發(fā)票13%的發(fā)票怎么處理呢?
答: 你好,紅沖這筆分錄,在按照發(fā)票錄入一遍
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前兩月確認(rèn)了收入但是成本沒有暫估入賬 現(xiàn)在發(fā)票到了還能直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好,可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
企業(yè)暫估的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估了當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是等到發(fā)票來了沖暫估入賬再結(jié)轉(zhuǎn)成本
暫估入賬的商品銷售了,成本結(jié)轉(zhuǎn)了,過了幾個月發(fā)票來了,單價不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要調(diào)整,這個一般怎么處理
老師,我們有暫估入賬的金額,結(jié)轉(zhuǎn)期間成本的時候能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?發(fā)票還沒有
暫估入賬當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照估價那個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

