
公司購生產用輔料,因每次購入數量少,對方要達到一次數額才給開發(fā)票,我公司現在未收到對方發(fā)票,但輔料已到,而且正在消耗,本月對方不給開票,我需要把輔料暫估入賬,歸集成本嗎?
答: 它是產品生產過程中必需的材料
一家A公司預付貨款50萬,月末實際消費51萬,但成本發(fā)票沒有給我們開,我們?yōu)榱苏鎸嵭?,就以暫估入賬,這個應付怎么用預付沖
答: 借XX費用 51 貸預付賬款50 應付賬款1
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
比如我6月做的暫估入賬,9月發(fā)票才回來,那我7、8兩個月用沖暫估嗎 ? 我需要暫估的內容是搭建費或者展覽展示費,這種的話,可以做暫估吧。 成本是:展覽展示費
答: 7、8兩個月不用沖銷的??梢宰鰰汗?。
公司四月開票22萬左右,但是現在沒有成本票,先暫估入賬,按多少比例暫估啊、暫估的時候分錄怎么寫???是信息咨詢公司給別做貸款的,沒有什么成本票,只有工資,老板說有房租要開發(fā)票估計十萬左右
老師,你好!比如5月購買商品6月到貨到票,5月暫估入賬了6月實際收到的發(fā)票金額和暫估的金額一樣,那么還需要寫沖紅和調整成本嗎?
你好老師,我想咨詢一下12月發(fā)生的成本沒有取得發(fā)票,在下年1月取得發(fā)票,那可以在18年12月份暫估入賬成本后,19年1月份紅沖嗎


bamboo老師 解答
2018-12-26 21:26