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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-09-27 18:00

你好,簡易計算稅額,這個款項是當(dāng)月繳納的增值稅,不進項稅相抵。

克江老師 解答

2019-09-27 18:00

簡易計算稅額,這個款項是要上繳國庫的。

North harbor ???? 追問

2019-09-27 18:03

老師,我把簡易計稅繳的稅計入已交稅金了,申報表上留抵稅額是14509.28,我算出來的是15232.58,相差的余額就是待認(rèn)證抵扣的723.3,是不是不需要減待認(rèn)證抵扣稅額

克江老師 解答

2019-09-27 18:18

你好,簡易納稅稅額有一個單獨的填寫了行,那里就是本月應(yīng)繳納的增值稅。

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相關(guān)問題討論
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
同學(xué)你好,上期留抵稅額加本期進項稅38507.09大于銷項稅105634.22,本期不用交納增值稅。
2017-06-03 14:27:52
期初留底進項稅額 上期留抵稅額 主表第13行 本期進項稅額主表第12行 進項轉(zhuǎn)出 主表第14行 出口退稅主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底稅額
2020-06-29 15:40:36
你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
您好 請問上個月主表上有進項稅額留抵么
2020-08-03 14:51:32
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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