
你好老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅一般納稅人申報(bào)-增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)這個(gè)表,我本月無(wú)進(jìn)項(xiàng),都是銷(xiāo)售額與上期留底進(jìn)項(xiàng)抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問(wèn)的是如何填報(bào)?
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表中13行上期留抵稅額是上期進(jìn)項(xiàng)稅額多出銷(xiāo)項(xiàng)稅額的部分嗎?
答: 你好 是的 就是留抵以后的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。


精明的小白菜 追問(wèn)
2020-07-12 17:04
答疑蘇老師 解答
2020-07-12 17:05