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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-26 10:37

您好
請問收到藍字發(fā)票時候分錄怎么寫的?

生活的理想 追問

2019-09-26 10:38

做負數(shù)?

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:41

不是的  要看您藍字發(fā)票怎么寫的 然后給您對應(yīng)的寫分錄

生活的理想 追問

2019-09-26 10:58

借庫存借進項貸應(yīng)付

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:59

借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

生活的理想 追問

2019-09-26 11:00

當時供貨方開錯了,寄回沖了紅,而我已經(jīng)抵扣了,只能讓他開負數(shù)發(fā)票

生活的理想 追問

2019-09-26 11:01

這樣不是借了兩次存貨嗎

bamboo老師 解答

2019-09-26 11:03

您是紅沖的話 分錄這樣寫
借:庫存商品 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸方藍字

生活的理想 追問

2019-09-26 11:12

如果不是手工賬呢

生活的理想 追問

2019-09-26 11:13

能不能負數(shù)

bamboo老師 解答

2019-09-26 11:16

不是手工帳 也可以負數(shù)

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你好 借:成本費用類目【看當時第一次做進項的時候,對應(yīng)的科目是什么】 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11
借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-09 09:01:20
您好,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有沒有余額,您要看進項轉(zhuǎn)出的數(shù)字是否大于沒有抵扣完的進項 2、有余額的話,是形成期末留底稅額了,不需要做分錄。
2019-10-11 11:35:44
您好 請問您收到發(fā)票怎么寫的分錄
2019-08-17 13:10:25
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