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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-25 10:20

借:應(yīng)收賬款
貸:營(yíng)業(yè)收入 10
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷  0.9
進(jìn)項(xiàng)
借:營(yíng)業(yè)成本等
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)
貸:銀行存款等
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷-進(jìn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各明細(xì)科目 
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交所得稅

●︿●小英 追問

2019-09-25 10:25

取得一張1萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄,借:工程施工9000,應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1000 貸:銀行存款10000對(duì)嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 10:30

你好,同學(xué)。處理是對(duì)的

●︿●小英 追問

2019-09-25 10:33

還有一個(gè)問題,那個(gè)企業(yè)所得,個(gè)人所得稅,印花稅能不能不分那么細(xì),直接一個(gè)科目計(jì)入應(yīng)交稅金

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 10:36

不行的喲,同學(xué)
這里時(shí)要求設(shè)置明細(xì)科目 加以區(qū)分

●︿●小英 追問

2019-09-25 10:37

好的,謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-09-25 10:38

不客氣,祝你工作愉快

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借:應(yīng)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 0.9 進(jìn)項(xiàng) 借:營(yíng)業(yè)成本等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷-進(jìn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各明細(xì)科目 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅
2019-09-25 10:20:22
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
你好,對(duì),增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營(yíng)業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
你好,四五六月份沒有收入利潤(rùn) ,就不需要計(jì)提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
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