老師一個關(guān)于行政單位執(zhí)行政府會計制度新舊銜接問題。對于屬于以前年度未報銷的其他應(yīng)收款,如果按舊制度,是直接記支出,轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的,因為沒有新的現(xiàn)金支出,費用也屬于以前年度,不屬于當年預(yù)算,新制度下財務(wù)會計和預(yù)算會計應(yīng)分別怎樣做賬務(wù)處理?新舊制度轉(zhuǎn)賬時對于這種掛賬的其他應(yīng)收款應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)賬呢?非常感謝
yi平
于2019-09-24 11:33 發(fā)布 ??2598次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-09-24 12:21
您好,新制度,財務(wù)會計,借,業(yè)務(wù)活動費用,貸,其他應(yīng)收款,預(yù)算會計,借,行政支出-具體明細,借,行政支出-待支出,負數(shù)。
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您好,新制度,財務(wù)會計,借,業(yè)務(wù)活動費用,貸,其他應(yīng)收款,預(yù)算會計,借,行政支出-具體明細,借,行政支出-待支出,負數(shù)。
2019-09-24 12:21:09

你好,借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款
2019-12-15 07:58:29

你好!
借:累計盈余
貸:其他應(yīng)收款
2019-12-10 09:41:19

財務(wù)會計
借,累計盈余
貸,其他應(yīng)收款
預(yù)算會計不做處理的
2019-12-19 14:24:44

你好!
整往年的賬,只有損益類科目才需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整,其余的, 比如“其他應(yīng)收款”科目,直接調(diào)整。
2021-12-29 16:16:23
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