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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-09-17 09:28

你好,這個直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:以前年度損益調(diào)整;
借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤。

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這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05
你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
你費(fèi)用對應(yīng)的科目是?
2017-05-13 10:43:50
你好,不合適的,增值稅是負(fù)債,不影響損益的
2018-01-11 17:33:00
是別人給你開具的紅票嗎,費(fèi)用沖紅的原因是什么。
2017-08-07 20:04:50
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