
12月代開的9-12份的房租發(fā)票,能直接記入管理費(fèi)用-租憑費(fèi)嗎?不是說去年的發(fā)票要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎。1月入賬呢,那是不是要做兩筆分錄在1月里,,第一,借以前年度損益調(diào)整,貸現(xiàn)金/銀行,,借利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎?
答: 您好,是的,是這樣做的
以前年度的固定資產(chǎn)分錄做錯,做到管理費(fèi)用里面了,如何做調(diào)整分錄?借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?不需要調(diào)整折舊。
答: 你好 對的 不調(diào)折舊是這樣做分錄的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 能幫忙解釋一下這張憑證嗎?之前因為少記管理費(fèi)用5400 所以在更正錯賬的時候借:以前年度損益調(diào)整5400 這張憑證是月底結(jié)轉(zhuǎn)的憑證 但是以前年度損益調(diào)整科目不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎 這個憑證做法對嗎 而且之前借記以前年度損益調(diào)整 那就這張憑證而言不是應(yīng)該借記:本年利潤嗎 這個以前年度損益調(diào)整為什么要和收入一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤而不是很費(fèi)用一起結(jié)轉(zhuǎn)呢 而且為什么用紅字呢
答: 你好!我們是兼職答題,老師看不到你的課件,如果條件真的像你所說這個憑證就存在問題, 你可以找學(xué)習(xí)群的技術(shù)反應(yīng)一下,找一下相關(guān)課件習(xí)題的講義和對一下答案看看講義里的解釋。


郭老師 解答
2022-04-13 22:21
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2022-04-13 22:25
郭老師 解答
2022-04-13 22:36