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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 16:14

平時(shí)做賬時(shí)要把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

天天向上 追問(wèn)

2019-09-16 16:47

我2018年的還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在還可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?

天天向上 追問(wèn)

2019-09-16 17:02

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一直留有余額,需要沖平的嗎

天天向上 追問(wèn)

2019-09-16 17:03

我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?

天天向上 追問(wèn)

2019-09-16 17:07

這個(gè)也一樣要結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅里面?

天天向上 追問(wèn)

2019-09-16 17:32

轉(zhuǎn)出未交增值稅2018年也一樣有余額,這個(gè)要理嗎?

天天向上 追問(wèn)

2019-09-16 17:47

不知道是哪個(gè)步驟錯(cuò)了,現(xiàn)在未交增值稅還有兩千多的余額

天天向上 追問(wèn)

2019-09-17 08:48

不是,是結(jié)轉(zhuǎn)完后到2019年8月還有兩千多的余額,但是沒(méi)有要交的增值稅,這個(gè)不應(yīng)該有余額對(duì)嗎?

天天向上 追問(wèn)

2019-09-17 11:20

我調(diào)了一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅+轉(zhuǎn)出未交增值稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,而大于的數(shù)正好是留抵的金額

月月老師 解答

2019-09-16 11:27

你好
借:銷(xiāo)項(xiàng) 10
 轉(zhuǎn)出未交增值稅 5
貸:進(jìn)項(xiàng) 15
然后再做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)

月月老師 解答

2019-09-16 16:36

你好,可以年底結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)。

月月老師 解答

2019-09-16 16:48

你好,是需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的。

月月老師 解答

2019-09-16 17:03

你好,以前年度的是需要一起結(jié)轉(zhuǎn)的。

月月老師 解答

2019-09-16 17:04

你好,
借:銷(xiāo)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅
上年的期末余額都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

月月老師 解答

2019-09-16 17:08

你好,如果辦理了減免備案可以一起結(jié)轉(zhuǎn),
借:銷(xiāo)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:進(jìn)項(xiàng)
減免稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果沒(méi)有辦理轉(zhuǎn)管理費(fèi)用—辦公費(fèi)。

月月老師 解答

2019-09-16 17:33

你好,2018年的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅).
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

月月老師 解答

2019-09-16 20:59

你好,2018年底就有2000的余額嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)未交增值稅了嗎

月月老師 解答

2019-09-17 09:07

你好,我看一下你的未交增值稅的明細(xì)賬。

月月老師 解答

2019-09-17 11:22

你好,我看一下你的增值稅三級(jí)科目明細(xì)賬。

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可是我還繳納這部分的增值稅啊
2019-03-19 11:54:50
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,勾選抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
平時(shí)做賬時(shí)要把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2019-09-16 16:14:51
老師,我們是10月份發(fā)9月的工資,那9月計(jì)提工資的同時(shí)就要計(jì)提個(gè)稅了嗎?具體分錄該怎么做,等10月繳納個(gè)稅的時(shí)候又如何做分錄呢?
2016-09-29 16:36:11
如果要寫(xiě)金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫(xiě)金額是沒(méi)辦法寫(xiě)的。
2018-11-24 16:14:11
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