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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-03-19 11:52

你好,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。

哎喲喂 追問

2019-03-19 11:54

可是我還繳納這部分的增值稅啊

冰兒老師 解答

2019-03-19 12:05

有交稅的,直接 借未交增值稅  貸銀行存款,

哎喲喂 追問

2019-03-19 12:07

不用把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增長稅嘛

冰兒老師 解答

2019-03-19 12:07

不用,現(xiàn)在不用這樣做

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你好,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49
你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09
老師,這月進項13178.63,銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)……1.結(jié)轉(zhuǎn)進項:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13178.63 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項13178.63 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項:應(yīng)交稅費-增值稅銷項13716.24 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅13716.24 3.進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎 有老師嗎
2017-12-05 16:04:08
對的啊 你問題不全啊
2017-12-13 18:28:56
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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