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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-04 12:42

您好
請問您收到發(fā)票怎么寫的分錄

菲吾莫屬 追問

2019-09-04 12:44

借管理費用,進項稅,貸庫存現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-09-04 12:45

借:管理費用
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出

菲吾莫屬 追問

2019-09-04 12:46

先按我的寫,轉(zhuǎn)出后是按您這樣寫嗎?還是一開始只寫您這個呢?

bamboo老師 解答

2019-09-04 12:47

先按您的寫 然后再寫一筆我寫的

菲吾莫屬 追問

2019-09-04 12:47

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-04 12:48

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

菲吾莫屬 追問

2019-09-04 12:53

老師,是借管理費用還是借應交稅費未交增值稅?

bamboo老師 解答

2019-09-04 12:54

借:管理費用
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好 借:成本費用類目【看當時第一次做進項的時候,對應的科目是什么】 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-09 09:01:20
您好,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有沒有余額,您要看進項轉(zhuǎn)出的數(shù)字是否大于沒有抵扣完的進項 2、有余額的話,是形成期末留底稅額了,不需要做分錄。
2019-10-11 11:35:44
您好 請問您收到發(fā)票怎么寫的分錄
2019-08-17 13:10:25
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