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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-03 09:22

你好,分開核算,計算銷項稅

晨曦 追問

2019-09-03 09:22

怎么分開呢

莊老師 解答

2019-09-03 09:37

簡易計征3點的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--簡易計稅,開9點稅票,借借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅)

晨曦 追問

2019-09-03 09:38

明白

莊老師 解答

2019-09-03 10:03

你好,祝你學(xué)習進步

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你好,做購進,銷售的分錄就是了,有增值稅應(yīng)納稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理
2017-04-17 13:58:17
你好,分開核算,計算銷項稅
2019-09-03 09:22:01
可以做 可以不做 做的話 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022-03-05 16:01:49
你好,購進,銷售按含稅金額入賬就是了 因為進項稅比銷項稅多,就不需要做繳納增值稅分錄了
2019-10-12 16:04:38
學(xué)員您好,根據(jù)財政部規(guī)定: 實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以如果你現(xiàn)在都有留抵的情況下是不需要對加計抵減做會計處理了,只有你留抵用完并開始銷項大于進項時才會用到其他收益科目,此時賬務(wù)上才會體現(xiàn)出來
2021-08-04 03:33:46
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