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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-18 22:32

比如銷項稅額20
進(jìn)項稅額10
應(yīng)交增值稅=20-10=10
借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20
貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10
應(yīng)交稅費…未交增值稅10

蔣飛老師 解答

2020-06-18 22:32

次月交納
借應(yīng)交稅費…未交增值稅10
貸銀行存款10

太陽太遠(yuǎn) 追問

2020-06-18 22:34

我問的是,怎么做    轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅

蔣飛老師 解答

2020-06-18 23:01

也可以這么做分錄:
借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10
貸應(yīng)交稅費…未交增值稅10

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學(xué)員您好,根據(jù)財政部規(guī)定: 實際繳納增值稅時,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以如果你現(xiàn)在都有留抵的情況下是不需要對加計抵減做會計處理了,只有你留抵用完并開始銷項大于進(jìn)項時才會用到其他收益科目,此時賬務(wù)上才會體現(xiàn)出來
2021-08-04 03:33:46
你好 正常處理即可,沒有特殊要注意的
2019-07-24 11:08:26
可以做 可以不做 做的話 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-03-05 16:01:49
你好,購進(jìn),銷售按含稅金額入賬就是了 因為進(jìn)項稅比銷項稅多,就不需要做繳納增值稅分錄了
2019-10-12 16:04:38
您好,進(jìn)項大于銷項,當(dāng)月不繳納增值稅的情況下,當(dāng)月不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項稅比銷項稅大 進(jìn)項留底 月末不用做賬務(wù)處理 可以留待下期繼續(xù)抵扣
2022-02-10 18:06:07
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