
老師,您好,請問1.管理費(fèi)用有貸方有金額,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?2.利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列嗎
答: 你好,管理費(fèi)用就算貸方有金額也應(yīng)該是做借方紅字科目的,不能直接做在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候才做貸方。 利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列的
老師,您好,請問1.管理費(fèi)用有貸方有金額,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)? 2.利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列嗎?
答: 第一個問題:將管理費(fèi)用的貸方金額,用借方的負(fù)數(shù)列示,月末將全部的借方發(fā)生額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計入本年利潤 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用——各明細(xì)科目 第二個問題:是的,按管理費(fèi)用的科目余額表的發(fā)生額填寫。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
科目匯總表,我這個月實(shí)際花了129017.22元,但是我的合計卻是258034.44元,就是我的借方有個本年利潤129017.22元,又有個管理費(fèi)用129017.22元。合計就成了258034.44元,我想問為什么我的總計不是129017.22元,我的分錄沒有弄錯。
答: 您好,科目匯總表是科目發(fā)生額相加,根本實(shí)際支出金額沒有關(guān)系,會計分錄是有借必有貸。


鐘靈毓秀 追問
2019-08-27 23:53
凡凡老師 解答
2019-08-28 09:03