小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫(xiě)的幾種 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

沖銷多計(jì)提工資,那么實(shí)發(fā)工資的全部要做借方的庫(kù)存現(xiàn)金了?這樣沖銷多記提的部分賬面會(huì)不會(huì)很難看?
答: 不是只多計(jì)提么,這樣做的借xx費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 咋是做庫(kù)存現(xiàn)金啊
計(jì)提工資10000元,代扣社保1087.71元,實(shí)付工資是8912.29元,但我們用現(xiàn)金發(fā)工資的,所以實(shí)際發(fā)的是8912元。做賬貸庫(kù)存現(xiàn)金8912還是8912.29
答: 您好,做賬按實(shí)際的來(lái),貸庫(kù)存現(xiàn)金8912,少支付的0.29計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司給車間員工購(gòu)買(mǎi)的車票什么的直接在發(fā)放工資的時(shí)候扣除掉,分錄是借:應(yīng)付工資-代扣車票,貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?如果是這樣的話上月計(jì)提工資并沒(méi)有計(jì)提這部分的工資,如何理解?
答: 您好,首先在給員工購(gòu)買(mǎi)車票時(shí)做一筆,借:其他應(yīng)收-員工車票,貸;現(xiàn)金,在發(fā)工資時(shí)做借:應(yīng)付工資,貸:其他應(yīng)收-員工車票


多多嘟嘟 追問(wèn)
2019-08-24 12:02
maize老師 解答
2019-08-24 12:07
多多嘟嘟 追問(wèn)
2019-08-24 12:13
maize老師 解答
2019-08-24 13:38