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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-08-16 16:19

建議是理解的。更牢固。
當(dāng)然如果時間不夠,你背下來應(yīng)付考試 也是可以的

荊晶 追問

2019-08-16 16:19

麻煩老師解釋下如何理解

荊晶 追問

2019-08-16 16:20

我的問題你也沒回答

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 16:23

首先這個應(yīng)收和應(yīng)付是兩個個別報表的處理。
但從合并報表上來看,這個不屬于真實(shí)的應(yīng)收應(yīng)付,要加以抵消。
所以首先是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的抵消。
然后就是應(yīng)收不存在的話,之前個雖報表上計(jì)提的減值也是不應(yīng)該有的,再抵消。
跨年的話,上面的抵消 分錄涉及到損益的用未分配利潤替代

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涉及了損益科目的,要延續(xù)抵消的
2022-02-25 09:50:38
你好,學(xué)員,需要抵消的,學(xué)員,這個
2022-02-24 20:52:24
你好,同學(xué)。 合并報表,首先是把上年的抵消分錄抄一次,上年的 借,應(yīng)收賬款 貸,信用減值損失,跨年,所以用以前年度損益調(diào)整處理的。 因?yàn)楹喜⒌窒咒洸皇钦鎸?shí)做賬的,是在底稿里面處理的,后面這個第二年要重新寫一次,上年的沒有保存。
2020-09-17 17:50:10
你好,只是計(jì)提,沒有確認(rèn)壞賬?
2020-01-20 10:46:26
建議是理解的。更牢固。 當(dāng)然如果時間不夠,你背下來應(yīng)付考試 也是可以的
2019-08-16 16:19:07
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