国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-04 16:57

你好,可以分紅,你們
應(yīng)收賬款清理,一般是收款清理,或者轉(zhuǎn)到壞賬,做核銷處理

程芬 追問

2022-01-04 16:58

會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝

冉老師 解答

2022-01-04 16:58

借未分配利潤
貸應(yīng)付股利

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
涉及了損益科目的,要延續(xù)抵消的
2022-02-25 09:50:38
你好,學(xué)員,需要抵消的,學(xué)員,這個(gè)
2022-02-24 20:52:24
你好,同學(xué)。 合并報(bào)表,首先是把上年的抵消分錄抄一次,上年的 借,應(yīng)收賬款 貸,信用減值損失,跨年,所以用以前年度損益調(diào)整處理的。 因?yàn)楹喜⒌窒咒洸皇钦鎸?shí)做賬的,是在底稿里面處理的,后面這個(gè)第二年要重新寫一次,上年的沒有保存。
2020-09-17 17:50:10
你好,只是計(jì)提,沒有確認(rèn)壞賬?
2020-01-20 10:46:26
建議是理解的。更牢固。 當(dāng)然如果時(shí)間不夠,你背下來應(yīng)付考試 也是可以的
2019-08-16 16:19:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...