
老師,我去年做的一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減-280,貸:庫存現(xiàn)金-280??缒炅?,我想修改成借:管理費(fèi)用-280,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵扣減-280,這個(gè)直接修改可以么?涉及以前年度損益調(diào)整么
答: 之前管理費(fèi)用做嗎,之前那個(gè)
老師,我根據(jù)審計(jì)報(bào)告調(diào)整了分錄,請幫忙看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤1.借:管理費(fèi)用 22500貸:應(yīng)交稅費(fèi) 225002.借:管理費(fèi)用 -2807.8貸:以前年度損益調(diào)整 -2807.8借:管理費(fèi)用 108299.99貸:以前年度損益調(diào)整 108299.993.借:管理費(fèi)用 -1324.01貸:累計(jì)折舊 -1324.014.借:以前年度損益調(diào)整6200.12貸:累計(jì)折舊 6200.125.借:管理費(fèi)用 396000借:管理費(fèi)用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。管理費(fèi)轉(zhuǎn)入本年利潤
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
19年做的一個(gè)分錄數(shù)字錯(cuò)了分錄借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在修改需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做分錄
答: 對,如果實(shí)際數(shù)據(jù)大于原來計(jì)提的,那么就按照差額補(bǔ)計(jì)以前年度損益調(diào)整借方,如果小于原來的,就貸方以前年度損益調(diào)整。

