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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-08-11 17:45

你好,把原來的發(fā)票沖紅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按照新的發(fā)票金額同時做賬

盧勝香 追問

2019-08-11 17:48

老師我就是沒明白庫存商品的金額差異怎么調(diào),我是按上月的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本的

暖暖老師 解答

2019-08-11 17:55

這個不影響的,差額部分在本月調(diào)整

盧勝香 追問

2019-08-11 18:08

是不是把未結(jié)轉(zhuǎn)的部分同這個月的成本加一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?結(jié)轉(zhuǎn)成本的差異是不是可以自己按實調(diào)整?

暖暖老師 解答

2019-08-11 19:36

是的,本月一起結(jié)轉(zhuǎn)時就一起調(diào)整了

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相關(guān)問題討論
你好,把原來的發(fā)票沖紅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,按照新的發(fā)票金額同時做賬
2019-08-11 17:45:58
你好 未認(rèn)證發(fā)票先入賬,借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品 你所指的抵扣是指的什么?
2019-08-29 11:34:51
你沒申報增值稅 賬上也沒做?
2020-07-10 17:37:58
具體是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,因為什么轉(zhuǎn)出?
2020-01-03 08:42:30
你好! 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-09-14 09:46:34
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