
之前會(huì)計(jì)把無(wú)法抵扣的發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了幾年,一直還掛在賬上,請(qǐng)問(wèn)怎么處理會(huì)計(jì)分錄?
答: 作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 。 在申報(bào)表里要填,否則后期查出會(huì)有處罰。為啥不能抵扣,需要確認(rèn)。
本月進(jìn)項(xiàng)稅額多了,發(fā)票不認(rèn)證怎么處理會(huì)計(jì)分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。
答: 不認(rèn)真的話(huà)放在待認(rèn)證科目里,月末不結(jié)轉(zhuǎn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購(gòu)貨方,17年購(gòu)買(mǎi)的商品1萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額1700,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但是18年發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,3月份進(jìn)行沖紅,銷(xiāo)貨方已經(jīng)把沖紅發(fā)票開(kāi)給我們公司了,我收到這個(gè)沖紅發(fā)票做賬的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么樣的
答: 你好, 你收到紅字發(fā)票的時(shí)候: 借 庫(kù)存商品 -10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) -1700 貸 應(yīng)付賬款 -11700 然后,再根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票編制相應(yīng)分錄

