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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-04-16 18:47

你好, 
你收到紅字發(fā)票的時候: 
借 庫存商品    -10000 
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) -1700 
   貸 應(yīng)付賬款   -11700 
然后,再根據(jù)正確的藍字發(fā)票編制相應(yīng)分錄

心中的太陽 追問

2018-04-16 19:38

老師,請問這個不需要調(diào)整以前年度損益嗎

老江老師 解答

2018-04-16 19:38

@754*825:金額不具有重大性,可以直接在當期調(diào)整,不需要調(diào)整以前年度

心中的太陽 追問

2018-04-16 19:39

我17年已經(jīng)把這部分庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了

老江老師 解答

2018-04-16 19:40

@754*825:沒事!金額較小,影響較小

心中的太陽 追問

2018-04-16 19:40

請問老師這個重大性,應(yīng)該在什么范圍

老江老師 解答

2018-04-16 19:41

@754*825:以前年度損益調(diào)整是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。

心中的太陽 追問

2018-04-16 19:42

嗯,那我知道了,謝謝老師

老江老師 解答

2018-04-16 19:44

@754*825:不客氣,這是應(yīng)該做的!

心中的太陽 追問

2018-04-16 19:45

老師還有就是,我3月份有進項稅額轉(zhuǎn)出了,雖然沒有銷項稅,但是留底的進項稅也不多了,是不是就要補交這部分增值稅呢

老江老師 解答

2018-04-16 19:48

@754*825:如果進項轉(zhuǎn)出大于留抵,就要補交增值稅

心中的太陽 追問

2018-04-16 19:52

知道了,謝謝老師耐心的解答

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相關(guān)問題討論
作進項稅額轉(zhuǎn)出 。 在申報表里要填,否則后期查出會有處罰。為啥不能抵扣,需要確認。
2019-12-16 23:42:56
借庫存商品,進項貸銀行存款
2020-03-30 23:43:19
你好, 你收到紅字發(fā)票的時候: 借 庫存商品 -10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) -1700 貸 應(yīng)付賬款 -11700 然后,再根據(jù)正確的藍字發(fā)票編制相應(yīng)分錄
2018-04-16 18:47:15
不認真的話放在待認證科目里,月末不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-10 07:08:39
這不允許抵扣的情況下,借管理費用貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出這個借方看你當時認證的借方
2021-09-04 15:47:30
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