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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-09 21:45

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

      貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額

      結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額

      貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時

      借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

      借:應交稅費-  應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅

      繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款

商務小楊 追問

2019-08-09 21:48

就是每個月有進項和銷項的時候都要結(jié)轉(zhuǎn)噶

文老師 解答

2019-08-09 21:52

您好,是的,月末都需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

商務小楊 追問

2019-08-09 21:56

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額

結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額

結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額

貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時

借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅




如果進項大于銷項,步驟就是照這個來么

文老師 解答

2019-08-09 22:02

是的,只需要做到1)這個位置就好了

商務小楊 追問

2019-08-09 22:03

好呢,謝謝老師

文老師 解答

2019-08-09 22:05

不客氣,這是我們的職責所在

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相關(guān)問題討論
你好,確實有發(fā)票沒有認證抵扣的沒有問題的
2020-01-09 17:21:48
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-08-09 21:45:36
你好,期末余額是應交未交或者留抵稅額 發(fā)生表示有留抵稅額的
2019-04-15 15:13:53
你好,按照當月結(jié)賬完成科目余額表的應交稅金余額填列。
2019-07-12 10:12:52
如果你是應交稅費—應交增值稅的借方余額,放入其他流動資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
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