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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-02-13 15:13

不用的

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不用的
2019-02-13 15:13:50
你好,負(fù)數(shù)就讓他負(fù)數(shù)吧!會計(jì)處理可參閱 財會(2016)22號文件 ,當(dāng)然,不處理也不會出錯!
2018-01-06 12:37:11
你好 財會「2016」22號:“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項(xiàng)目列示:
2020-05-18 13:28:29
你好,你是指報表不平嗎?有款認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有余額在應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目里用負(fù)數(shù)表示就可以了
2018-04-09 13:21:17
把應(yīng)交稅費(fèi)的余額直接填到資產(chǎn)負(fù)債上就行
2019-02-17 14:07:52
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