国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-09 10:34

你好 一般納稅人的話是需要結轉的  借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-已交稅金

阿毛???? 追問

2019-08-09 10:49

賬面沒有設未交稅金。進銷,是全部轉到了已交稅金。這樣的話,是不是就不用轉了?

meizi老師 解答

2019-08-09 10:56

你好 一般是在未交增值稅里去繳納的 你要設置一個這個二級科目的

阿毛???? 追問

2019-08-09 11:12

以前的會計沒有設置。那么我五月設置開始使用可以嗎

meizi老師 解答

2019-08-09 11:18

你好 可以的  你或者可以年初建賬的時候在來一起設置也行 。你現(xiàn)在就沿用之前的 避免到時有差異 你年末好好整理下你的科目

上傳圖片 ?
相關問題討論
那如果無需交稅呢?
2019-06-26 14:30:22
你好 是的 需要做結轉的
2019-10-30 15:11:16
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022-01-05 11:34:41
賬面沒有設未交稅金。進銷,是全部轉到了已交稅金。這樣的話,是不是就不用轉了?
2019-08-09 10:49:45
你好,老師,我把進項,銷項及進項稅轉出的,都結轉到轉出未交增值稅,,現(xiàn)在未交增值稅余額是147311.21,而全年累計的已交增值稅是124820.48,147311.21-124820.48剛好等于我12月份和應交的增值稅的,
2017-01-07 14:14:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...