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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-06 11:34

你好,上月已經(jīng)抵扣的銷項稅額分錄不需要做調(diào)整的
只需要次月做銷售負數(shù)分錄就是了

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你好,主要是進項發(fā)票的分錄,銷項的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
你好,上月已經(jīng)抵扣的銷項稅額分錄不需要做調(diào)整的 只需要次月做銷售負數(shù)分錄就是了
2019-08-06 11:34:14
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
如果有增值稅的話,借:應交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-增值稅-未交增值稅,如果沒有增值稅就不用做賬
2019-07-02 18:54:58
你好,按這樣計算公式,應納稅額M=銷項--進項,借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)M,貸應交稅費--未交增值稅
2020-05-21 10:03:42
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