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北巷初晴
于2019-08-05 20:13 發(fā)布 ??869次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-05 20:14
六月份的收入你在七月份開的發(fā)票?
北巷初晴 追問
2019-08-05 20:16
是的
郭老師 解答
2019-08-05 20:17
在七月份確認收入就可以
我們公司是這樣,八月初預提7月份收入,七月份開票金額是六月份確認的收入,因為7月底來不及對賬開票
還有老師,增值稅進項稅抵扣可以截止到申報期錢勾選認證的都可以抵扣嗎
2019-08-05 20:18
那就做無票收入,開了發(fā)票紅沖無票收入不一定,福利費招待費貸款娛樂餐飲的就不能抵扣
2019-08-05 20:21
嗯嗯,老師,就是現(xiàn)在進項稅的抵扣日期改在次月申報前了,是嗎
哦哦,好的
2019-08-05 20:35
是現(xiàn)在進項稅的抵扣日期改在次月申報前了,是嗎這個沒有看懂
2019-08-05 21:04
現(xiàn)在進項稅抵扣認證不是每個月月底了,是次月的申報之前都可以認證的,是嗎?
2019-08-05 22:04
勾選是的,你要選擇好了看好了所屬期
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師,我們公司收入是計提的,然后七月份確認六月份收入并開票,我交增值稅要按照開票金額交嗎?
答: 六月份的收入你在七月份開的發(fā)票?
沒開票的收入我確認收入,增值稅銷售收入是開票和不開票金額合計嗎,增值稅已交的金額填上,再填上免稅的金額嗎
答: 您好,增值稅銷售收入是開票和不開票金額合計,增值稅直接填寫到免稅的金額欄即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
歺飲行業(yè),報增值稅的時候按開票金額來報,不開票收入不報,行嗎?
答: 您好!不可以。
計提印花稅的金額,是每月開出增值稅普通發(fā)票的收入額,不含稅的金額乘以萬分之五么?
討論
計提土地增值稅是預收款減去增值稅后的金額計提;還是預收款金額計提?
老師,我上學計提收入和增值稅,收入少計提了,增值稅多計提了,總金額不變,這月實際開票后如何和之前少計提的收入還有增值稅做賬啊
每份發(fā)票開具的增值稅月匯總金額和增值稅申報表按收入計算的增值稅金額有差額怎么處理?
老師,上月計提的收入,下月開票,計提與開票金額一致。這個月開的這張票如何做賬?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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北巷初晴 追問
2019-08-05 20:16
郭老師 解答
2019-08-05 20:17
北巷初晴 追問
2019-08-05 20:17
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2019-08-05 20:17
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2019-08-05 20:18
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2019-08-05 20:21
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2019-08-05 20:21
郭老師 解答
2019-08-05 20:35
北巷初晴 追問
2019-08-05 21:04
郭老師 解答
2019-08-05 22:04