
老師,我們公司收入是計(jì)提的,然后七月份確認(rèn)六月份收入并開票,我交增值稅要按照開票金額交嗎?
答: 六月份的收入你在七月份開的發(fā)票?
沒(méi)開票的收入我確認(rèn)收入,增值稅銷售收入是開票和不開票金額合計(jì)嗎,增值稅已交的金額填上,再填上免稅的金額嗎
答: 您好,增值稅銷售收入是開票和不開票金額合計(jì),增值稅直接填寫到免稅的金額欄即可。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
歺飲行業(yè),報(bào)增值稅的時(shí)候按開票金額來(lái)報(bào),不開票收入不報(bào),行嗎?
答: 您好!不可以。
老師,我上學(xué)計(jì)提收入和增值稅,收入少計(jì)提了,增值稅多計(jì)提了,總金額不變,這月實(shí)際開票后如何和之前少計(jì)提的收入還有增值稅做賬啊


北巷初晴 追問(wèn)
2019-08-05 20:16
郭老師 解答
2019-08-05 20:17
北巷初晴 追問(wèn)
2019-08-05 20:17
北巷初晴 追問(wèn)
2019-08-05 20:17
郭老師 解答
2019-08-05 20:18
北巷初晴 追問(wèn)
2019-08-05 20:21
北巷初晴 追問(wèn)
2019-08-05 20:21
郭老師 解答
2019-08-05 20:35
北巷初晴 追問(wèn)
2019-08-05 21:04
郭老師 解答
2019-08-05 22:04