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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-03 15:18

發(fā)票上的稅金是計入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅的

追問

2019-08-03 17:29

是做那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎。

辜老師 解答

2019-08-03 19:04

抵扣的進(jìn)項稅是記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅

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年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)
2017-10-20 17:01:58
1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
你好; 你還要做; 進(jìn)項稅和 銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進(jìn)項稅好多的?
2023-06-15 13:37:39
同學(xué)你好,對的;您的分錄是正確的;
2020-09-25 14:38:46
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