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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-26 10:02

貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時:
借:應收賬款
貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:
借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出
應退稅額:
借:其他應收款 - 出口退稅
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
免抵稅額:
借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
次月收到退稅款時:
借:銀行存款
貸:其他應收款 - 出口退稅

an_eileen 追問

2019-07-26 10:26

老師,到年底應交稅金-應交增值稅-出口退稅 需要結轉嗎?

樸老師 解答

2019-07-26 10:57

你好,需要結轉的,年末的時候要跟應交增值稅下的三級科目互相結平
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
應交稅費——應交增值稅——出口退稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項退稅
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等

an_eileen 追問

2019-07-26 10:59

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2019-07-26 11:04

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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1、先做出口收入 借:營業(yè)費用 貸:主營業(yè)務收入——出口收入 同月按出口步驟做進項稅額轉出處理 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金——增值稅——進項稅額轉出 2、次月以后,按照內銷處理 借:主營業(yè)務收入——出口收入 貸:主營業(yè)務收入——內銷收入 應交稅金——增值稅——銷項稅額 同時沖減進項稅額轉出所做的分錄
2019-12-31 16:03:26
貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出 應退稅額: 借:其他應收款 - 出口退稅 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅
2019-07-26 10:02:29
可以參看百度有很詳細的分錄,還有例子。
2019-04-11 22:25:01
你好,是什么情況需要轉出
2017-10-12 13:34:25
外貿企業(yè)進項稅額轉出的會計分錄是指企業(yè)將收到的進項稅額轉出,由企業(yè)轉出至國家稅務機關備用或者抵扣應納稅額。此種情況下,企業(yè)會計分錄應該記錄:一、貸方:應交稅費;二、借方:銀行存款(當銀行存款賬戶為企業(yè)自有賬戶)或者應付款(當銀行存款賬戶為企業(yè)客戶賬戶)。
2023-02-20 11:24:10
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