請問季度企業(yè)所得稅申報前可以預(yù)提材料成本嗎?怎 問
你好,這個你可以暫估 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項目100萬元,中標(biāo)單位為一 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個產(chǎn)品,報 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
老師,我們現(xiàn)在有一個項目是掛靠甲方的,甲方開票金 問
保安這邊價稅合計還是22400,但是它可以差額 ?這里面你填寫保安對應(yīng)的那部分成本,允許抵扣的 答

老師~我遇到點問題~這幾天進去一家運輸公司!主要以大車?yán)\輸為主,這家公司從17年9月開始就沒有做賬~我建立了賬套是從18年12月一次性將一年半的賬同做在一起了~你看下對嗎~a 公司打款給我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款項支付的信息費借:財務(wù)費用-手續(xù)費貸:銀行存款期間產(chǎn)生的活動經(jīng)費借:管理費用-開辦費貸:銀行存款借:管理費用~辦公費貸:銀行存款借:管理費用-職工酬貸:銀行存款駕駛員預(yù)支的運輸費或者結(jié)賬借其他應(yīng)收賬款貸:銀行存款借:應(yīng)付賬款貸:銀行或者現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款產(chǎn)生的稅費借:應(yīng)交增值稅-進項借:應(yīng)交印花稅貸:應(yīng)交增值稅~銷項貸~銀行存款稅費單獨做了張!就是感覺的這個賬不對~而且公司里面開出去的票和實際收到的款項太大~例如開出了一萬的票~目前為止只收到了二少的現(xiàn)金~其他的款換在欠著
答: 賬務(wù)處理沒有問題 你是開具發(fā)票時 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
你好,請問在勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)中,個人繳納的社保費是要計入其他應(yīng)付款,而不是其他應(yīng)收款呢,結(jié)轉(zhuǎn)費用的時候,為什么不結(jié)轉(zhuǎn)管理費用和財務(wù)費用呢
答: 你好,如果是工資先發(fā)社保后交就是其他應(yīng)付款,先交后發(fā)就是其他應(yīng)收款,其實是一樣的,結(jié)轉(zhuǎn)損益沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我向開發(fā)老師反應(yīng)修改過來。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有張發(fā)票給我了,當(dāng)時以為可以入賬,也覺得進項可抵扣。就做了分錄,借:管理費用 2831.86應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)368.14貸:其他應(yīng)付款 3200后來,審計人員說這個發(fā)票不能入賬,也不可抵扣,那我調(diào)整分錄怎么寫?
答: 你好,借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。


翁達(dá)格 追問
2019-07-25 10:49
陳詩晗老師 解答
2019-07-25 10:51