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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-07-25 10:49

賬務(wù)處理沒有問題
你是開具發(fā)票時
借:應(yīng)收帳款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
收款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

翁達(dá)格 追問

2019-07-25 10:49

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-07-25 10:51

不客氣,祝你工作愉快

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賬務(wù)處理沒有問題 你是開具發(fā)票時 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-07-25 10:49:00
你好,如果是工資先發(fā)社保后交就是其他應(yīng)付款,先交后發(fā)就是其他應(yīng)收款,其實是一樣的,結(jié)轉(zhuǎn)損益沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我向開發(fā)老師反應(yīng)修改過來。
2016-09-25 16:39:56
你好,是不是之前有員工借款,然后現(xiàn)在回來報銷了
2017-08-04 09:51:39
你好,借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-02-09 16:48:36
你好,是的,當(dāng)月要做的, 借:管理費用——辦公費 貸:其他應(yīng)付款 , 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用——辦公費
2020-06-30 11:25:38
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