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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-22 12:54

你好,借;其他應(yīng)收款,貸;其他業(yè)務(wù)收入等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

Yurionly 追問

2019-07-22 12:56

因?yàn)榻痤~都是0.幾,很小,也沒開票,這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅可以忽略不計(jì)嗎

Yurionly 追問

2019-07-22 12:58

我們通過網(wǎng)路平臺做的交易,對公賬戶到賬都是財(cái)付通轉(zhuǎn)的,金額都是不等,未開票,這個要怎么做?

鄒老師 解答

2019-07-22 12:58

你好,這個是什么原因?qū)е缕渌麘?yīng)收款負(fù)數(shù)金額這么小?

Yurionly 追問

2019-07-22 13:00

就是入駐賬戶的驗(yàn)證

Yurionly 追問

2019-07-22 13:01

然后就是0.01

鄒老師 解答

2019-07-22 13:07

你好,這個計(jì)入營業(yè)外收入科目核算就是了

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你好同學(xué) 工資這個你們付了 借:其它應(yīng)收款 貸銀行存款 然后返還時是借:應(yīng)付賬款 貸:其它應(yīng)付款 這樣你就可以少付給公司 了 同學(xué),購買商品借庫存商品 貸:y應(yīng)付賬款 銀行存款 這樣對沖就好了。
2019-09-28 16:15:41
你買這基金花了多少錢 最后 回歸給你的又是多少
2019-09-27 09:19:29
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;其他業(yè)務(wù)收入等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-07-22 12:54:25
好的,同學(xué)。6月退回是社保減員申請退回嗎?退回之前和這個員工有關(guān)的分錄是?
2020-07-12 20:47:25
你好 ;? ? 為什么要去拆分了。之前入賬錯了嗎??
2021-11-17 12:45:12
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