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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 10:26

你去年收入對(duì)應(yīng)的增值稅是怎么賬務(wù)處理的

順利的螞蟻 追問(wèn)

2019-07-17 10:26

我這邊看不到去年的賬務(wù)是怎么處理的

辜老師 解答

2019-07-17 10:51

你做賬,肯定要銜接上年數(shù)據(jù),要知道上年是怎么掛賬的

順利的螞蟻 追問(wèn)

2019-07-17 10:53

老師 這個(gè)問(wèn)題您能回答下嗎

辜老師 解答

2019-07-17 10:54

你繳納了增值稅,是繳納上年度的增值稅,你肯定要銜接上年度數(shù)據(jù)的,你出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是要銜接上年度的數(shù)據(jù),得出期末余額來(lái)出具的

順利的螞蟻 追問(wèn)

2019-07-17 10:54

我知道 但是我沒(méi)有去年的賬,還有沒(méi)有其他解決方法

辜老師 解答

2019-07-17 10:55

你為什么沒(méi)有去年的帳嗎,你這樣平賬是錯(cuò)誤的處理

順利的螞蟻 追問(wèn)

2019-07-17 10:56

去年的賬本被客戶拿走了,他不知道放哪里了

辜老師 解答

2019-07-17 10:57

那你應(yīng)該有報(bào)表吧,你不可能憑今年的發(fā)生額來(lái)出具資產(chǎn)負(fù)債表的

順利的螞蟻 追問(wèn)

2019-07-17 10:57

老師你有什么會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的書推薦嗎

順利的螞蟻 追問(wèn)

2019-07-17 10:59

我報(bào)表上繳納的金額是可以對(duì)的上的

辜老師 解答

2019-07-17 11:07

那你這個(gè)月繳納之后,如果本月沒(méi)有要繳納的稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)余額就是0了

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你去年收入對(duì)應(yīng)的增值稅是怎么賬務(wù)處理的
2019-07-17 10:26:11
可以直接用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算
2018-06-12 09:20:30
你需要交增值稅嗎,按月申報(bào)嗎,不交做借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,要是按季度申報(bào)就季度結(jié)轉(zhuǎn),
2020-04-22 13:58:23
你好,預(yù)交 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 開具發(fā)票確認(rèn)收入 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-07-10 09:29:07
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-10-16 16:13:39
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