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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-08 14:59

您好
借:應收賬款等
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅
如果本季度不需要繳納增值稅 季末的時候寫分錄
借:應交稅費——應交增值稅
貸:營業(yè)外收入

桔?;ㄐ钦Z 追問

2019-07-08 15:00

要是交的話呢?

bamboo老師 解答

2019-07-08 15:01

交的話季末不用結轉
申報繳納后寫分錄
借:應交稅費——應交增值稅
貸:銀行存款

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您好 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 如果本季度不需要繳納增值稅 季末的時候寫分錄 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-07-08 14:59:14
借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入 /其他收益
2020-01-14 16:22:18
同學你好 銷售時 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增 上交稅款 借,應交稅費一應增 貸,銀行存款 免征時 借,應交稅費一應增 貸,營業(yè)外收入;
2021-01-11 14:02:35
可以直接用“應交稅費——應交增值稅”科目核算
2018-06-12 09:20:30
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入 或銀行存款
2017-01-05 16:32:28
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