項(xiàng)目專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn),借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款。借固定資產(chǎn)貸銀行存款。借專項(xiàng)應(yīng)付款貸資本公積。對嗎? 那么折舊怎么提?如果記管理費(fèi)用,年終匯算清繳時(shí)是不是調(diào)增呢?需交納所得稅嗎
7hfksh
于2019-07-16 12:02 發(fā)布 ??3425次瀏覽
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文老師
職稱: 中級職稱
2019-07-16 12:07
您好,一般專項(xiàng)資金購買的,可以直接沖減專項(xiàng)應(yīng)付款,借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,購買的時(shí)候結(jié)專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款。
您要記入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的話,您可以借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款。借固定資產(chǎn)貸銀行存款。借專項(xiàng)應(yīng)付款貸遞延收益,然后再做借遞延收益貸營業(yè)外收入
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您好,一般專項(xiàng)資金購買的,可以直接沖減專項(xiàng)應(yīng)付款,借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,購買的時(shí)候結(jié)專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款。
您要記入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的話,您可以借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款。借固定資產(chǎn)貸銀行存款。借專項(xiàng)應(yīng)付款貸遞延收益,然后再做借遞延收益貸營業(yè)外收入
2019-07-16 12:07:43

你好,同學(xué)。
你這專項(xiàng)應(yīng)付款你形成固定資產(chǎn)了,你 現(xiàn)在這里直接是按固定資產(chǎn)折舊填寫處理。
你這也沒有轉(zhuǎn)收入,所以不存在填寫這表的。只有轉(zhuǎn)收入才填寫 的。
2021-03-26 11:05:16

借:專項(xiàng)應(yīng)付款113,貸:資本公積113這事對的
2019-08-16 14:21:21

你好,這樣處理不影響匯算清繳。
2019-01-06 21:03:30

您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
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7hfksh 追問
2019-07-16 12:20
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2019-07-16 12:29
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