
去年暫估的費(fèi)用:借; 管理費(fèi)用-暫估4 2貸:應(yīng)付賬款42萬 今年回來的票 1、管理費(fèi)用 -暫估 負(fù)42 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ,2、 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20萬 貸:銀行存款 20萬 3、借:管理費(fèi)用-暫估22萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估22萬,然后這22萬匯算清繳交企業(yè)稅嗎
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)22萬納稅調(diào)增
老師,去年我公司重復(fù)提了2018的管理費(fèi)用100萬2018年的時(shí)候是借管理費(fèi)用 100萬 貸:應(yīng)付賬款100萬結(jié)果2019年做錯(cuò)了,變成借:管理費(fèi)用100萬,銀行存款100萬?,F(xiàn)在2020年馬上要匯算清繳了,我怎么提回來?然后匯算清繳要在哪里調(diào)增?
答: 這個(gè)你直接在你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)上做調(diào)整就可以了,可以通過以前年度損益調(diào)整,也可以直接調(diào)減管理費(fèi)用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票 跟店里公司核對(duì)完 給我們公司出的賬單 當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用了 分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 在做2019年匯算清繳的時(shí)候 把電費(fèi)計(jì)入2019年的費(fèi)用了 因?yàn)榘l(fā)票在2020年5月份之前就到了 老師 按照?qǐng)D片做的分錄是否正確?
答: 你好,分錄是正確的


Mirabelle~ 追問
2022-05-12 09:50
冉老師 解答
2022-05-12 10:12
Mirabelle~ 追問
2022-05-12 15:48
冉老師 解答
2022-05-12 15:52