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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-16 11:55

你好 可以先對(duì)余額再對(duì)明細(xì) 
企業(yè)往來賬款的管理辦法一、 往來賬款的核算及管理:包括應(yīng)收賬款、其它應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其它應(yīng)付 款、預(yù)收賬款等。 二、 所有往來賬均以每一往來單位或個(gè)人設(shè)置二級(jí)科目進(jìn)行明細(xì)核算,正確使用會(huì)計(jì)科目, 做到記賬清楚、余額準(zhǔn)確、賬表相符,每月終了列出分戶清單,并及時(shí)提供給有關(guān)部門組織清收或及時(shí) 報(bào)賬清算。 三、 各戶往來賬務(wù)至少每月核對(duì)一次,查清拖欠原因,及時(shí)解決存在問題,督促有關(guān)部門及 責(zé)任人抓緊催收,防止產(chǎn)生壞賬。 四、收賬款是企業(yè)因銷售商品或勞務(wù)而形成的債權(quán)。企業(yè)對(duì)應(yīng)收賬款的賬齡要進(jìn)行分析監(jiān)督

星辰 追問

2019-07-16 11:59

往來賬款的余額與誰來核呢?

玲老師 解答

2019-07-16 12:04

你好 雙方對(duì)賬時(shí) 和要對(duì)方的那方呀

星辰 追問

2019-07-16 15:26

老師,對(duì)于一個(gè)初學(xué)者,如何開始做一份財(cái)務(wù)分析呢?

玲老師 解答

2019-07-16 15:39

你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題 不同的問題請(qǐng)您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個(gè)問題!

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你好 可以先對(duì)余額再對(duì)明細(xì) 企業(yè)往來賬款的管理辦法一、 往來賬款的核算及管理:包括應(yīng)收賬款、其它應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其它應(yīng)付 款、預(yù)收賬款等。 二、 所有往來賬均以每一往來單位或個(gè)人設(shè)置二級(jí)科目進(jìn)行明細(xì)核算,正確使用會(huì)計(jì)科目, 做到記賬清楚、余額準(zhǔn)確、賬表相符,每月終了列出分戶清單,并及時(shí)提供給有關(guān)部門組織清收或及時(shí) 報(bào)賬清算。 三、 各戶往來賬務(wù)至少每月核對(duì)一次,查清拖欠原因,及時(shí)解決存在問題,督促有關(guān)部門及 責(zé)任人抓緊催收,防止產(chǎn)生壞賬。 四、收賬款是企業(yè)因銷售商品或勞務(wù)而形成的債權(quán)。企業(yè)對(duì)應(yīng)收賬款的賬齡要進(jìn)行分析監(jiān)督
2019-07-16 11:55:21
借款--審批--會(huì)計(jì)審核--出納辦理
2017-08-22 11:05:43
資產(chǎn)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)是公司往來帳務(wù)的處理工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)與各往來單位的款項(xiàng)結(jié)算與對(duì)帳工作,并定期進(jìn)行往來分析;2、負(fù)責(zé)對(duì)公司往來帳務(wù)制度的建設(shè)和完善;3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理;4、根據(jù)工作流程,復(fù)核對(duì)外匯款通知;5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證準(zhǔn)確及時(shí);6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認(rèn)證稅票,催收供應(yīng)商所欠增值稅票;7、其他臨時(shí)性工作。往來會(huì)計(jì)工作內(nèi)容往來會(huì)計(jì)就是負(fù)責(zé)企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務(wù),一般包括“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)收賬款”、“其他應(yīng)付款”的核算。這些賬務(wù)的基本要求是:1、建立往來客戶明細(xì)科目;2、確定客戶明細(xì)賬的設(shè)置原則:例如,同一客戶的應(yīng)收、應(yīng)付,你是分開科目核算,還是在一個(gè)科目核算。一般應(yīng)收、應(yīng)付分開為好,但也有放在一起的,要根據(jù)你單位業(yè)務(wù)具體情況定;3、要掌握應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款核算內(nèi)容,確定各科目核算內(nèi)容,一般本單位銷售貨款在應(yīng)收款中核算,原材料款在應(yīng)付中核算;4、要勤與客戶對(duì)賬,要勤與本單位有關(guān)業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系溝通情況;5、要善于“理帳、報(bào)賬、用帳”為本單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)服務(wù);6、財(cái)務(wù)內(nèi)要做好上下道工序的溝通,有時(shí)內(nèi)部會(huì)有差錯(cuò)發(fā)生的往來會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算,這項(xiàng)工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù),如果有必要,還會(huì)和對(duì)方單位對(duì)賬,來核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致
2020-05-13 15:02:40
你好,就是和對(duì)方確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付,最后簽字確認(rèn)https://wenku.baidu.com/view/cec759bbee06eff9aef80788.html
2019-08-24 09:47:36
你好,往來會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算,這項(xiàng)工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù),如果有必要,還會(huì)和對(duì)方單位對(duì)賬,來核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。
2016-07-26 11:09:19
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