
老師新接手公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅實際繳納多交增值稅656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項和銷項發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
答: 你好,你去大廳修改申報表了嗎
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里?6月份沒有進(jìn)項和銷項發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
答: 同學(xué),多繳納的你是之前發(fā)票開成了13%?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
季度申報,季末需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣?
答: 你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個,


開心 追問
2019-07-13 12:40
陳詩晗老師 解答
2019-07-13 12:51
開心 追問
2019-07-13 13:10
陳詩晗老師 解答
2019-07-13 15:51