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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 11:21

你好,填寫的正確的,

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你好,填寫的正確的,
2019-07-12 11:21:42
你好,你們公司本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,因此有留底稅。附表四,只填寫本期預(yù)交稅款的實(shí)際發(fā)生數(shù),不填寫本期實(shí)際抵減稅額,待下個(gè)月需要繳稅時(shí)再填寫。
2020-07-12 12:32:29
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵=110-100%2B5-3=12 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 貸:?營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減12
2022-06-21 15:19:41
可以的,你這個(gè)需要填寫,不填寫那后面本期發(fā)生額填寫不進(jìn)去根據(jù)學(xué)員反饋這個(gè)是不管有沒有交稅都根據(jù)附表2填寫
2020-07-13 16:37:50
你的說(shuō)提交什么?加計(jì)抵扣申明?認(rèn)證抵扣后才填稅額抵減情況表
2020-01-13 17:19:56
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