
進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵減10%,上個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅額,不需要交稅,也是可以填那個(gè)稅額抵減情況表的嗎,以后需要交稅了可以用, 還是說(shuō),上個(gè)月沒有交稅,不能填那個(gè)表?
答: 可以的,你這個(gè)需要填寫,不填寫那后面本期發(fā)生額填寫不進(jìn)去根據(jù)學(xué)員反饋這個(gè)是不管有沒有交稅都根據(jù)附表2填寫
老師,現(xiàn)代服務(wù)2019年的加計(jì)抵減15%政策,必須要在2019年12月31以前提交嗎?因?yàn)楣疚凑J(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有點(diǎn)多,是否需要認(rèn)證后才能填稅額抵減情況表
答: 你的說(shuō)提交什么?加計(jì)抵扣申明?認(rèn)證抵扣后才填稅額抵減情況表
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn)一下, 增值稅的加計(jì)抵減問(wèn)題。我們公司目前是進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,所以不交增值稅。那我們每月取得的進(jìn)項(xiàng)稅也能加計(jì)抵減么,稅額抵減情況表要填么。(我們這月的進(jìn)項(xiàng)稅為2873.96,抵減額為287.4,這張抵減的申報(bào)表,我這樣填對(duì)么)
答: 你好,填寫的正確的,

