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高挑的金毛
于2019-07-12 10:45 發(fā)布 ??2037次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-07-12 10:47
你好!可以一起計提的
高挑的金毛 追問
2019-07-12 10:53
計提了!就營業(yè)外提現(xiàn)不了!不計提那么進項稅出現(xiàn)借方了
蔣飛老師 解答
2019-07-12 10:55
一起計提了,就不用體現(xiàn)在營業(yè)外收入了
2019-07-12 10:58
國稅非要讓我入營業(yè)外收入去,我都不知道這以前的帳要怎么調(diào)整了
2019-07-12 11:08
舉個例子假設(shè):2019年4月份我一般納稅人公司符合增值稅的加計抵減政策,4月份銷項稅31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額。分錄:4月份增值稅的加計抵減額=10萬元*1%=0.1萬元應(yīng)納增值稅=31-10=21萬元實際繳納增值稅=21-0.1=20.9萬元一、計提增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)21萬元貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 21萬元二、計提增值稅的賬務(wù)處理:繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 21萬元貸:銀行存款 20.9萬元 營業(yè)外收入 0.1萬元
2019-07-12 11:09
可以做調(diào)整分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 (1%)貸:營業(yè)外收入 (1%)
2019-07-12 11:37
那我這個未交增值稅科目會一直出現(xiàn)借方了!
2019-07-12 11:45
是的。年底再沖減
2019-07-12 11:48
老師,年底沖減怎么做啊!
2019-07-12 11:56
你平時是怎么做賬的,增值稅方面?
2019-07-12 12:05
我以前沒有接觸過農(nóng)收企業(yè),也是剛開始才做會計!
2019-07-12 12:20
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)應(yīng)交稅費-未交增值稅(年底沖減,看到?jīng)])
2019-07-12 12:37
謝謝,老師
2019-07-12 12:39
不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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有進項稅的轉(zhuǎn)出的計提增值稅
答: 你好,你想問的問題具體是?
農(nóng)收企業(yè),有9%+1%的加計扣除!想問一下月末計提增值稅進項稅時,1%是否要一起計提?。?/p>
答: 你好! 可以一起計提的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月份進項大于銷項 增值稅有留底 怎么計提增值稅?
答: 你好!進項大于銷項不用計提增值稅
在12月份銷項比進項大,當(dāng)月用不用計提增值稅呀
討論
銷項100,進項90,如何計提增值稅啊
月底計提增值稅時只有進項沒有銷項怎么處理呢
本月增值稅銷項大于進項,期末需要計提增值稅嗎
上期留底5萬,本月銷項15萬,進項4萬,加計抵減有2500,本月計提增值稅的時候,金額是按照加計抵減后的金額計提,還是按照15-5+4=6萬來計提增值稅?。?/a>
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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