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答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-07-11 15:04

你好 你上月增值稅沒轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?轉(zhuǎn)到了的話 直接 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅  貸 銀行存款

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你好 你上月增值稅沒轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?轉(zhuǎn)到了的話 直接 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款
2019-07-11 15:04:21
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好!進項大于銷項不需要做分錄。 第二個是對的
2018-01-26 15:39:06
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-22 14:27:52
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 10000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 5000 應(yīng)交稅費——未交增值稅 5000
2019-06-13 17:11:16
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