
你好,我司剛注冊的,而且是零注資,現(xiàn)目前老板購買一些辦公用品,我做分錄要做到其他應(yīng)付款還是庫存現(xiàn)金呢,這些錢都是老板自己墊付的
答: 你好,可以先行做到管理費(fèi)用,貸方記其他應(yīng)付款-老板,發(fā)票記得要開具公司名稱及稅號,不能開到個人名下
我單位向其他單位借款2000元購買辦公用品,我做了以下分錄,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ;借:事業(yè)支出—基本支出—其他資金支出—商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 年末應(yīng)該做什么分錄呢?謝謝老師
答: 你好,把事業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)到事業(yè)結(jié)余
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想問一下,我們(有獨(dú)立財務(wù)賬套)收到總部打來的不用償還的備用金,做分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部 每個月都有這樣的業(yè)務(wù),可是這樣其他應(yīng)付款就會掛賬金額很大,怎么解決呢? 謝謝啦?。。?/p>
答: 你好 分公司的嗎 營業(yè)外收入

