国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-11 10:33

你好 沒有收到就繼續(xù)暫估  你付款的 掛借應(yīng)付賬款貸銀行存款

雪花飄飄 追問

2019-07-11 10:43

這個其實是18年底因為有一批貨先開了票,然后才暫估入庫的,因為要結(jié)轉(zhuǎn)成本,其實還沒有實際入庫,在19年才生產(chǎn)的,我們分期付款給供應(yīng)商,我之前是入了借:預(yù)付賬款-xx,貸:銀行存款,像這樣可以嗎,而且到時預(yù)付賬款的金額大于之前暫估價,又得怎么做呢

meizi老師 解答

2019-07-11 10:54

你好 先付款的做預(yù)付賬款  你實際入庫是19年 在19年做賬即可  你實際收到了發(fā)票沖你在暫估的分錄 ,然后按多付的 可以掛應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款就行

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
你好 沒有收到就繼續(xù)暫估 你付款的 掛借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2019-07-11 10:33:55
嗯,直接這樣做就行了,但是你得有發(fā)票,要做賬稅前扣除的
2019-12-23 15:32:09
您好,是的,您已經(jīng)說的很全了,沒有其他情形了。
2017-06-11 15:27:54
學(xué)員你好,借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 附一個事項說明 :前期記賬掛錯供應(yīng)商之類的就可以了。
2019-04-26 09:19:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...