
老師您好,監(jiān)理公司掛賬然后對(duì)方多開了成本票給我們,金額是150元,然后我們會(huì)計(jì)讓我沖管理費(fèi)用,這個(gè)具體分錄怎么做呢,我不太會(huì)做。
答: 您好,那您根據(jù)發(fā)票金額 貸方管理費(fèi)紅字
老師,請(qǐng)問我把以前的2個(gè)月勞務(wù)成本全部入成管理費(fèi)用了,該怎么改過來,分錄怎么
答: 你好 跨年了的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師幫忙寫分錄借:長(zhǎng)投 8000貸:銀行存款 8000借:管理費(fèi)用50貸:??公允價(jià)值9000不用管么 然后差額1000也不用管是么另外他算商譽(yù) 商譽(yù)不是 非同一控制下企業(yè)合并時(shí),初始投資成本 大于投資時(shí)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的,差額為商譽(yù)嗎他賬面8000 公允9000 不是小于公允嗎 壓根不會(huì)出來商譽(yù)么1597202708122
答: 同學(xué)你好! 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 非同一控制下的合并成本就是付出的對(duì)價(jià)8000,跟9000沒關(guān)系

